索引号 | 640522054/2024-00003 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 14:50:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县退役军人事务局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。
(二)及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。
(三)配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
(四)配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务,开展退役军人职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会等。
(五)掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况,配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况,及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
(七)协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合做好教育管理工作。
(八)开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传,开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
(九)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台,建设“退役军人之家”,发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
(十)完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作,指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
二、部门预算单位构成
我局下设办公室、优抚办、信访室、财务室、海原县退役军人服务中心、其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个。
我局行政编制6人,行政工勤编0人,事业编制8人,事业单位控制编制1人。2023年末,实有在职人员14人,其中:行政人员5人,事业人员8人,事业控编人员1人。
从预算单位构成看,海原县退役军人事务局部门预算包括:海原县退役军人事务局本级预算。无二级预算单位。
海原县退役军人事务局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3173.85 | 一、本年支出 | 3173.85 | 3173.85 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3173.85 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 3073.20 | 3073.20 | |||
(九)卫生健康支出 | 67.52 | 67.52 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 33.13 | 33.13 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3173.85 | 支出总计3173.85 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1643.57 | 1201.91 | 1022.81 | 179.1 | |||
2082801 | 行政运行 | 201.50 | 217.281 | 217.28 | 15.78 | 9.2% | |
2082802 | 一般行政管理事务 | 870.50 | 1185.89 | 1185.89 | 315.39 | 13.6% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 42.039 | 42.03 | 23.05 | 22.13% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 21 | 21 | 11.49 | 22% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.2 | 20.68 | 20.68 | 12.48 | 21.74% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 9.4 | 9.4 | 5.68 | 25.26% | |
2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 20.63 | 20.63 | 0.97 | 1.04% | |
2210203 | 购房补贴 | 9.78 | 12.5 | 12.5 | 2.72 | 12.78% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 343.52 | 322.01 | 21.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 322 | 322 | |
30101 | 基本工资 | 68.94 | 68.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.86 | 60.86 | |
30103 | 奖金 | 45.40 | 45.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 19.76 | 19.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.03 | 42.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21 | 21 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.4 | 9.4 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
30113 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | |
30114 | 医疗费 | 1.4 | 1.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 11 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 21.51 | 21.51 | |
30201 | 办公费 | 5 | 5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 5.15 | 5.15 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.2 | 3.2 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.31 | 1.31 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.65 | 6.65 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3173.85 | 一、行政支出 | 3173.85 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3173.85 | 其中:财政拨款支出 | 3173.85 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3173.85 | 本年支出合计 | 3173.85 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3173.85 | 支出总计 | 3173.85 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3173.85 | 3173.85 | 3173.85 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2082801 | 行政运行 | 217.28 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1185.89 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.03 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.68 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.4 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.63 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 12.5 |
海原县退役军人事务局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2024年财政拨款收入预算3173.85万元,其中:本年收入3173.85万元,包括一般公共预算拨款3173.85万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3173.85万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3073.20万元、卫生健康支出67.52万元、住房保障支出33.13万元。
二、关于海原县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款基本支出3173.85万元,其中:本年收入安排支出3173.85万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加83.73万元,增长8.92%。
人员经费320.61万元,主要包括:基本工资68.94万元、津贴补贴60.86万元、奖金45.40万元、社会保障缴费88.62万元、绩效工资19.76万元、其他工资福利支出11万元、医疗费1.4万元、购房补贴9.78万元。
公用经费14.86万元,主要包括:办公费14.66万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费5.15万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0万元、工会经费1.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.52万元。
(二)项目支出情况说明
海原县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款项目支出2830.33万元,其中:本年收入安排支出2830.33万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于海原县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位无出国境业务和人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是我单位本年无车辆购置计划;公务用车运行费增加0万元,财政拨款预算与上年保持一致,主要原因是:我单位公务用车保有量无变化;公务接待费增加0万元,财政拨款预算与上年保持一致,主要原因是:我单位严格执行八项规定,杜绝不符合规定的公务接待活动发生。
四、关于海原县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县退役军人事务局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2024年收入总预算1201.91万元,其中:本年收入1201.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算1201.91万元,其中:本年支出1201.91万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1201.91万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1201.91万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,海原县退役军人事务局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.86万元,比2023年预算减少2.14万元,下降3.8%。主要原因是2023年行政人员退休公务交通补贴减少等原因形成。
(二)政府采购情况
2024年,海原县退役军人事务局政府采购预算1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.02万元。
(四)预算绩效情况
2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共11个,分别是义务兵优待金、退役士兵自主就业一次性补助等项目安排资金2830.33万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价,绩效目标申报表如下:
2024年海原县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 义务兵优待金 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-137****7129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁退役军人发【2021】85号 | 文件名称 及文号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 800.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 800.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 | 通过财政资金安排,对现役义务兵实施优待金发放,落实国家优抚优待政策,支持国防建设。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 义务兵优待金发放人数 | 10 | ≧340人 | |
质量 指标 | 义务兵优待金保障率 | 5 | 100% | ||
义务兵优待金发放结果 | 5 | 全员足额发放 | |||
时效 指标 | 优待金发放及时性 | 5 | 每年8月前一次性 | ||
优待金拨付及时性 | 5 | 及时拨付 | |||
成本 指标 | 高原兵人均优待金发放标准 | 5 | 按规定发放 | ||
普通兵人均优待金发放标准 | 5 | 按规定发放 | |||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 国家兵役优待政策落实情况 | 10 | 切实落实 | |
国防力量保障情况 | 5 | 有效加强 | |||
义务兵家属生活压力 | 10 | 有效缓解 | |||
全社会爱国强军意识 | 5 | 有效增强 | |||
可持续影响指标 | 义务兵优待保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 | 满意度 | 军人家属满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 |
2024年海原县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 退役士兵自主就业补助 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-137****7129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁退役军人发【2021】85号 | 文件名称及文号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 215.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 215.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政资金安排,按照区县承担比例给自主就业退役士兵发放一次性补助,鼓励退役士兵自主创业就业,维护社会和谐稳定。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 10 | 170人 | |
质量 指标 | 一次性补助发放结果 | 10 | 全员足额发放 | ||
时效 指标 | 自主就业补助金发放及时性 | 5 | 每年8月前一次性发放 | ||
自主就业补助金到位及时率 | 5 | 100% | |||
成本 指标 | 人均补助标准 | 10 | 1.2648万元/人 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 退役士兵就业扶持政策落实情况 | 10 | 有效落实 | |
退役士兵自主就业创业能力 | 10 | 有效促进 | |||
维护社会和谐稳定作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 退役士兵自主就业保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 | 满意度 | 退役士兵及其家属满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 |
2024年海原县退役军人事务局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 双拥工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县退役军人事务局 | 实施单位 | 海原县退役军人事务局 | ||
项目负责人及电话 | 马彦峰-137****7129 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发【2018】45号 | 文件号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 100.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 100.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政安排资金,发挥海原县退役军人事务局政府购买人员工作的积极性 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 开展双拥工作场次及慰问数量 | 10 | 开展3次以上,慰问10家 | |
质量 指标 | 双拥活动覆盖面 | 10 | 全县范围 | ||
时效 指标 | 完成时效性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 双拥工作经费 | 10 | 100万元 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 军政爱民关系 | 10 | 进一步融洽 | |
全社会拥军爱民意识 | 5 | 有效增强 | |||
社会稳定发展作用 | 15 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 拥军优属保障机制 | 10 | 长期 | ||
满意度 指标 (20分) | 满意度 指标 | 军人家属满意度 | 20 | 95%以上 | |
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
海原县退役军人事务局2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。