索引号 | 640522023/2024-00002 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 15:39:33 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县统计局 | 责任部门 | 海原县统计局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县统计局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。
(2)负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。
(3)负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。
(4)负责全县主要经济指标考核的统计工作。
(5)在县委、政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。
(6)根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。
(7)指导、监督全县统计基层基础工作。
(8)负责全县统计人员的业务培训。
(9)承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县统计局部门预算包括海原县统计局本级预算、所属行政单位预算。
统计局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 341.59 | (一)一般公共服务支出 | 263.96 | 263.96 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 32.88 | 32.88 | |||
(九)卫生健康支出 | 12.86 | 12.86 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 341.59 | 支出总计:341.59 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
189 | 海原县统计局 | 350.11 | 341.59 | 271.59 | 70.00 | -8.52 | -2.43% |
189001 | 海原县统计局 | 350.11 | 341.59 | 271.59 | 70.00 | -8.52 | -2.43% |
201 | 一般公共服务支出 | 280.49 | 263.96 | 193.96 | 70.00 | -16.53 | -5.89% |
20105 | 统计信息事务 | 280.49 | 263.96 | 193.96 | 70.00 | -16.53 | -5.89% |
2010501 | 行政运行 | 167.66 | 193.96 | 193.96 | 26.3 | 15.69% | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 25.92 | -25.92 | -100% | |||
2010505 | 专项统计业务 | 40.6 | 10.00 | 10.00 | -30.6 | -75.37% | |
2010507 | 专项普查活动 | 46.31 | 60.00 | 60.00 | 13.69 | 29.56% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.66 | 32.88 | 32.88 | 3.22 | 10.86% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.66 | 32.88 | 32.88 | 3.22 | 10.86% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | - | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.78 | 20.75 | 20.75 | 0.97 | 4.9% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 10.36 | 10.36 | 0.48 | 4.86% | |
210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.86 | 12.86 | 0.27 | 2.14% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.86 | 12.86 | 0.27 | 2.14% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.84 | 8.84 | 0.17 | 1.96% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 4.02 | 4.02 | 0.1 | 2.55% | |
221 | 住房保障支出 | 27.37 | 31.89 | 31.89 | 4.52 | 16.51% | |
22102 | 住房改革支出 | 27.37 | 31.89 | 31.89 | 4.52 | 16.51% | |
2210201 | 住房公积金 | 19.44 | 20.78 | 20.78 | 1.34 | 6.89% | |
2210203 | 购房补贴 | 7.93 | 11.11 | 11.11 | 3.18 | 40.1% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 271.59 | 253.46 | 18.13 | |
301 | 一、工资福利支出 | 253.32 | 251.72 | 1.6 |
30101 | 基本工资 | 59.56 | 59.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.62 | 60.62 | |
30103 | 奖金 | 47.36 | 47.36 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 18.8 | 18.8 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75 | 20.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.36 | 10.36 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.02 | 4.02 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |
30113 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |
30114 | 医疗费 | 1.6 | 1.6 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 16.53 | 16.53 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.21 | 1.21 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.29 | 6.29 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.03 | 9.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.74 | 1.74 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 341.59 | 一、行政支出 | 341.59 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 341.59 | 其中:财政拨款支出 | 341.59 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 341.59 | 本年支出合计 | 341.59 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 341.59 | 支出总计 | 341.59 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
341.59 | 341.59 | 341.59 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010501 | 341.59 | 341.59 | |||||||
统计局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
县统计局2024年财政拨款收入预算341.59万元,其中:本年收入341.59万元,包括一般公共预算拨款341.59万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算341.59万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如一般公共服务支出263.96万元、社会保障和就业支出32.88万元、卫生健康支出12.86万元、住房保障支出31.89万元。
二、关于统计局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
县统计局2024年一般公共预算财政拨款基本支出271.59万元,其中:本年收入安排支出271.59万元,上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数(决算数)增加34.3万元,增长14.45%。
人员经费253.46万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等工资福利支出251.72万元,对个人和家庭的补助1.74万元。
公用经费18.13万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如医疗费1.6万元,商品和服务支出16.53万元。
(二)项目支出情况说明
县统计局2024年一般公共预算财政拨款项目支出70万元,其中:本年收入安排支出70万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2024年预算10万元,比2023年执行数(决算数)减少30.6万元,下降75.37%。主要用于宁夏百万移民收入统计监测和全国人口抽样调查;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2024年预算60万元,比2023年执行数(决算数)增加13.69万元,增长29.56%。主要用于全国第五次经济普查经费。
三、关于统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算为0元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,主要原因是本单位无该项内容发生。
四、关于统计局2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县统计局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于统计局2024年收支预算情况的总体说明
海原县统计局2024年收入总预算341.59万元,其中:本年收入341.59万元,上年结转结余0万元;支出总预算341.59万元,其中:本年支出341.59万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入341.59万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出341.59万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年,海原县统计局本级的机关运行经费财政拨款预算16.53万元,比2023年预算增加1.22万元,增长7.97%。主要原因是:本年有人员变动上的新增,工会经费以及其他商品和服务支出增加。
(二)政府采购情况。2024年,统计局政府采购预算0.1145万元,其中:政府采购货物预算0.1145万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日,统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.48万元;其他资产价值0.82万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.48万元;其他资产价值0.82万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.48万元;其他资产价值0.82万元。
(四)预算绩效情况。2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共3个,分别是第五次全国经济普查项目,安排资金60万元;全国人口变动情况抽样调查工作经费,安排资金4万元;宁夏百万移民收入统计监测工作经费,安排资金6万元。2024年海原统计局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作。
项目绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | ||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施单位 | 海原县统计局 | ||
项目负责人及电话 | 李亚娟-18209595644 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》(国经普办字〔2023〕4号)和《自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查工作的通知》(宁政发〔2023〕8号) | 文件名称 及文号 | 国经普办字〔2023〕4号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 60 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 60 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 为全面掌握我县二、三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础,为第五次全国经济普查提供基础支撑。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标(40分) | 数量 指标 | 参加培训人数 | 3 | ≤300人 | |
组织培训天数 | 3 | ≤5天 | |||
质量 指标 | 劳务补助、慰问品发放准确率 | 5 | 100% | ||
开展调查工作天数 | 2 | ≥30天 | |||
培训合格率 | 10 | 100% | |||
时效 指标 | 培训工作完成及时性 | 7 | 按期完成 | ||
劳务补助、慰问品发放及时率 | 5 | 100% | |||
成本指标 | 普查工作经费支出总额 | 5 | ≦60万元 | ||
效益 指标(40分) | 社会效益 指标 | 经济普查工作 | 8 | 有序开展 | |
调查人员业务水平 | 8 | 不断提高 | |||
调查对象对统计工作重要性认识 | 5 | 不断增强 | |||
经济效益指标 | 确保统计监测数据 | 8 | 真实准确 | ||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 4 | 健全 | ||
档案管理完备性 | 4 | 完备 | |||
生态效益指标 | 为各级党委政府决策提供保障 | 3 | 提供数据支撑 | ||
满意度 指标(20分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 20 | ≥95% | |
合计 | 100 |
项目名称 | 全国人口变动情况抽样调查工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施单位 | 海原县统计局 | ||
项目负责人及电话 | 李亚娟-18209595644 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 依据文件:《国家统计局关于进一步做好年度人口变动情况抽样调查工作的通知》(国统人口函(2021)155号)、《自治区统计局关于认真做好全区2023年人口变动情况抽样调查工作的通知》(宁统字〔2023〕45 号)、《关于做好当前及今后一段时期人口变动抽样调查工作的通知》(宁统字〔2017〕69号)、《人口变动情况抽样调查制度》 | 文件号 |
| ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 4 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 4 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 通过对158名调查人员组织开展培训,提高参训人员业务素质和政策水平,为提高海原县人口统计数据质量,及时准确反映人口发展变化情况,更好为经济社会发展提供服务。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 参加培训人数 | 3 | ≦158人 | |
发放劳务补助人数 | 3 | ≦158人 | |||
发放慰问品户数 | 3 | ≦3000户 | |||
培训天数 | 2 | ≦1天 | |||
印发各类培训资料 | 2 | ≦150份 | |||
质量 指标 | 培训合格率 | 3 | 100% | ||
开展调查工作天数 | 3 | ≧30天 | |||
劳务补助及慰问品发放对象准确率 | 3 | 100% | |||
时效 指标 | 培训工作完成及时性 | 4 | 按期完成 | ||
劳务补助及慰问品发放完成及时性 | 4 | 按期完成 | |||
成本 指标 | 人均培训费标准 | 2 | ≦250元 | ||
人均资料费标准 | 2 | ≦30元 | |||
日人均劳务补助费标准 | 2 | ≦60元 | |||
户均慰问品发放标准 | 2 | ≦20元 | |||
人口变动抽样调查工作经费支出总额 | 2 | ≦4万元 | |||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 人口变动抽样调查工作 | 5 | 有序开展 | |
全县人口数量结构发布等变化情况 | 5 | 及时掌握 | |||
调查人员业务技能水平 | 5 | 不断提高 | |||
对统计数据重要性的认识 | 5 | 不断增强 | |||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 5 | 健全 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
经济效益指标 | 做好人口抽样,为地方及国家经济发展提供人力保障 | 5 | 提供数据支撑 | ||
生态效益指标 | 为各级党委政府决策提供保障 | 5 | 提供数据支撑 | ||
满意度 指标 (20分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 20 | ≥95% | |
合计 | 100 |
项目名称 | 宁夏百万移民收入统计监测工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施单位 | 海原县统计局 | ||
项目负责人及电话 | 李亚娟-18209595644 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 《关于开展宁夏百万移民收入统计监测工作的通知》(宁统字〔2022〕26号) | 文件号 | 宁统字〔2022〕26号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 6 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 6 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.掌握生态移民工程运行状况和发展趋势,移民群众搬迁后生产条件、生活水平和收入变化情况2.监测移民村摆脱贫困和全面建设小康的进程3.提高百万移民工作管理水平,推动百万移民工作持续、健康、稳步实施 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标(40分) | 数量 指标 | 发放调查户补贴人数 | 4 | ≦50人 | |
发放辅助调查员补贴人数 | 4 | ≦5人 | |||
发放调查慰问品人数 | 4 | ≦55人 | |||
参加培训人数 | 4 | ≦55人 | |||
质量 指标 | 培训合格率 | 4 | 100% | ||
补贴及慰问品发放对象准确率 | 4 | 100% | |||
时效 指标 | 调查补贴及慰问品发放及时性 | 3 | 及时发放 | ||
培训工作完成及时性 | 3 | 按期完成 | |||
成本 指标 | 调查户年补贴标准 | 2 | ≦1440元 | ||
辅助调查元年补贴标准 | 2 | ≦1800元 | |||
调查慰问品发放标准 | 2 | ≦500元 | |||
人均培训费标准 | 2 | ≦250元 | |||
统计监测工作经费支出总额 | 2 | ≦6万 | |||
效益 指标(40分) | 社会效益 指标 | 移民监测统计数据 | 8 | 真实准确 | |
移民监测工作开展和管理水平 | 8 | 促进提高 | |||
经济效益指标 | 对移民工程运行状况和发展趋势 | 8 | 全面准确掌握 | ||
生态效益指标 | 为各级党委政府决策 | 8 | 提供数据支撑 | ||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 4 | 健全 | ||
档案管理完备性 | 4 | 完备 | |||
满意度 指标(20分) | 满意度指标 | 被调查对象满意度 | 20 | ≥95% | |
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
统计局2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。