索引号 | 640522054/2022-00010 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 15:27:58 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
海原县退役军人事务局2022年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县退役军人事务局2022年部门预算——单位概况
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
(一)全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。
(二)及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。
(三)配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
(四)配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务,开展退役军人职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会等。
(五)掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况,配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况,及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
(七)协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合做好教育管理工作。
(八)开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传,开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
(九)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台,建设“退役军人之家”,发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
(十)、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作,指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
我局下设办公室、双拥、就业创业优抚安置、财务室、信访,其中独立核算单位1个。
我局行政编制6人,事业编制8人,事业单位控制编制1人。2022年,实有在职人员15人,其中:行政人员6人,事业人员8人。
从预算单位构成看,海原县退役军人事务局部门预算包括:海原县退役军人事务局本级预算。无二级预算单位。
海原县退役军人事务局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1499.90 | 一、本年支出 | 1499.90 | 1499.90 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1499.90 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1460.53 | 1460.53 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 28.65 | 28.65 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1499.90 | 支出总计1499.90 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080201 | 行政运行 | 1052 | 1907.07 | 1459.99 | 447.08 | 855.07 | 18% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | -0.8 | 0.9% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 6.7 | 6.7 | 2.13 | 0.68% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.2 | 7.37 | 7.37 | 18.83 | 28% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 3.35 | 3.35 | 8.56 | 28% | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.42 | 19.08 | 19.08 | 2.26 | 0.86% | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.53 | 9.56 | 9.56 | 2.03 | 0.78% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1012.97 | 957.37 | 55.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 161.24 | 161.24 | |
30101 | 基本工资 | 56.26 | 56.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.92 | 42.92 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 12.16 | 12.16 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.4 | 13.4 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.7 | 6.7 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 7.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 3.35 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 19.68 | 19.68 | |
30201 | 办公费 | 2.4 | 2.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 5.44 | 5.4 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5 | 5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.8 | 0.8 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1499.90 | 一、行政支出 | 1499.90 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1499.90 | 其中:财政拨款支出 | 1499.90 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1499.90 | 本年支出合计 | 1499.90 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1499.90 | 支出总计 | 1499.90 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1499.90 | 1499.90 | 1499.90 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2082801 | 1440.42 | 1440.42 | |||||||
2080505 | 13.4 | 13.4 | |||||||
2080506 | 6.7 | 6.7 | |||||||
2101101 | 7.7 | 7.7 | |||||||
2101103 | 3.35 | 3.35 | |||||||
2210201 | 19.08 | 19.08 | |||||||
2210203 | 9.56 | 9.56 | |||||||
海原县退役军人事务局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2022年财政拨款收入预算1499.90万元,其中:本年收入1499.90万元,包括一般公共预算拨款1499.90万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1499.90万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1460.53万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出28.65万元。
二、关于海原县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1499.90万元,其中:本年收入安排支出1499.90万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加353.97万元,增长0.7 %。
人员经费1052.82万元,主要包括:基本工资56.26万元、津贴补贴26.25万元、奖金0万元、社会保障缴费31.41万元、绩效工资12.16万元、其他工资福利支出812.87万元、退休费0万元、生活补助0万元。
公用经费13.84万元,主要包括:办公费2.4万元、取暖费5.44万元、差旅费5万元、劳务费0万元、公务接待费0.2万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出0万元。
(二)项目支出情况说明
海原县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目(类)粮油物资储备支出(款)粮油物资事务(项)其他粮油物资事务支出2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)增加0万元,增长0 %。主要用于原粮与成品粮油轮换保管等支出。
三、关于海原县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费万元,公务接待费0.2万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无出国(境)人员;公务用车购置费增加0万元,公务接待费减少0万元,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减支出。
四、关于海原县退役军人事务局2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县退役军人事务局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2022年收入总预算1499.90万元,其中:本年收入1499.90万元,上年结转结余0万元;支出总预算1499.90万元,其中:本年支出1499.90万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1499.90万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1499.90万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县退役军人事务局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.84万元,比2021年预算增加0万元,增长0 %。
(二)政府采购情况
2022年,海原县退役军人事务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,海原县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年我局无重点项目,所以尚未开展绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
海原县退役军人事务局2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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