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2022年
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海原县高崖乡2022年部门预算

索引号 640522040/2022-00005 文号 生成日期 2021-12-03 15:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县高崖乡 责任部门 海原县高崖乡人民政府

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  


  

海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  (二)政府职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

  

  二、部门预算单位构成

  高崖乡位于海原县东部80公里清水河谷地带,海拔1500米,国土面积187平方公里,南接海原李旺镇、东靠同心王团镇、北临兴隆乡,银平公路、中宝铁路、福银高速公路穿境而过,交通方便,信息畅通,富有“商家之争地、瓜乡飘四海”之美称。全乡共10个行政村,68个自然村,8748户32610人。

全乡共有职工编制52人,其中行政编制21人,事业编制31人;全乡干部职工现实有52人,其中行政编制21人,事业编制31人。乡政府设有个办公室(综合办公室、综合执法办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济社会发展办公室,四个中心(综治中心、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心)。从预算结构看,只包含高崖乡人民政府本级预算。



  

海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  

单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

  1684.30

一、本年支出

1684.30

1684.30  


(一)一般公共预算财政拨款收入

1684.30

(一)一般公共服务支出

849.31  

849.31  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

126.88  

126.88  




(九)卫生健康支出

44.76  

44.76  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

550.14  

550.14  




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

113.21  

113.21  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1684.30  

支出总计  1684.30

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

2058.06

1684.30

1679.30

  

5.00

  



155

  

海原县高崖乡

2058.06

1684.30

1679.30

5.00

-373.76

-18.16%

155001

  

海原县高崖乡党委

2058.06

1684.30

1679.30

5.00

-373.76

-18.16%

    201

  

  一般公共服务支出

795.39

849.31

  

844.31  

5.00

53.92

6.78%

  

  20103

  

  

   政府办公厅(室)及相关机构事务

783.22

849.31  

844.31  

5.00

66.09

8.44%

  2010301

    行政运行

772.22

849.31

844.31

5.00

  

77.09

9.98%

2010302

一般行政管理事务

11.00

0.00

0.00

0.00

-11

-100%

20105

统计信息事务

5.99

0.00

0.00

0.00

-5.99

-100%

2010507

专项普查活动

5.99

0.00

0.00

0.00

-5.99

-100%

20132

组织事务

2.02

0.00

0.00

0.00

-2.02

-100%

2013202

  一般行政管理事务

2.02

0.00

0.00

0.00

-2.02

-100%

20133

宣传事务

3.89

0.00

0.00

0.00

-3.89

-100%

2013301

  行政运行

3.89

0.00

0.00

0.00

-3.89

-100%

20199

其他一般公共服务支出

0.27

0.00

0.00

0.00

-0.27

-100%

2019999

其他一般公共服务支出

0.27

0.00

0.00

0.00

-0.27

-100%

  208

社会保障和就业支出

50.28

126.88

  

126.88

  

0.00

76.6

152.35%

20801

人力资源与社会保障管理事务

0.3

0.00

0.00

0.00

-0.3

-100%

2080109

社会保险经办机构

0.3

0.00

0.00

0.00

-0.3

-100%

  20805

行政事业单位养老支出

49.98

126.88

  

126.88

  

0.00

76.9

153.86%

  2080501

    行政单位离退休

0.00

42.95

42.95

0.00

42.95

0

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.98

55.95

  

55.95

  

0.00

5.97

11.94%

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

27.98

  

27.98

  

0.00

27.98

0

  210

卫生健康支出

41.41

44.76

  

44.76

0.00

3.35

8.09%

  21011

行政事业单位医疗

41.41

44.76

44.76

0.00

3.35

8.09%

  2101101

  行政单位医疗

28.50

30.77

  

30.77

  

0.00

2.27

7.96%

  2101103

  公务员医疗补助

12.90

13.99

  

13.99

  

0.00

1.09

8.45%

212

城乡社区支出

273.07

0.00

0.00

0.00

-273.07

-100%

21203

城乡社区公共设施

263.97

0.00

0.00

0.00

-263.97

-100%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

263.97

0.00

0.00

0.00

-263.97

-100%

21205

城乡社区环境卫生

9.09

0.00

0.00

0.00

-9.09

-100%

2120501

城乡社区环境卫生

9.09

0.00

0.00

0.00

-9.09

-100%

  213

农林水支出

773.01

550.14

550.14

0.00

-222.87

28.83%

21301

农业农村

15.00

0.00

0.00

0.00

-15

-100%

2130153

农田建设

15.00

0.00

0.00

0.00

-15

-100%

21302

林业和草原

45.00

0.00

0.00

0.00

-45

-100%

2130205

森林资源培育

45.00

0.00

0.00

0.00

-45

-100%

21303

水利

2.41

0.00

0.00

0.00

-2.41

-100%

2130319

江河湖库水系综合整治

2.41

0.00

0.00

0.00

-2.41

-100%

  21307

农村综合改革

561.60

550.14

550.14

0.00

-11.46

-2.04%

  2130705

   对村民委员会和村党支部的补助

561.60

550.14

550.14

0.00

-11.46

-2.04%

21399

其他农林水支出

149.00

0.00

0.00

0.00

-149

-100%

2139999

其他农林水支出

149.00

0.00

0.00

0.00

-149

-100%

  

  221

  

住房保障支出

96.70

113.21

  

113.21

0.00

16.51

17.07%

  22102

住房改革支出

96.70

113.21

  

113.21

0.00

16.51

17.07%

  2210201

    住房公积金

68.33

76.52

76.52

  

0.00

8.19

11.99%

  2210203

      购房补贴

28.38

36.69

  

36.69

  

0.00

8.31

29.28%

224

灾害防治及应急管理支出

28.20

0.00

0.00

0.00

-28.2

-100%

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28.20

0.00

0.00

0.00

-28.2

-100%

2240703

   自然灾害救灾补助

28.20

  

0.00

0.00

  

0.00

-28.2

-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1679.30

1468.20

211.10

301

一、工资福利支出

1421.32

1421.32


30101

基本工资

215.49

215.49


30102

津贴补贴

314.93

314.93


30103

奖金

179.67

179.67


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

79.43

79.43


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.95

55.95


30109

职业年金缴费

27.97

27.97


30110

职工基本医疗保险缴费

30.77

30.77


30111

公务员医疗补助缴费

13.99

13.99


30112

其他社会保障缴费

2.45

2.45


30113

住房公积金

76.52

76.52


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

424.14

424.14


302

二、商品和服务支出

211.10


211.10

30201

办公费

61.50


61.50

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

17.90


17.90

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

126.70


126.70

303

三、对个人和家庭的补助

46.89

46.89


30301

离休费




30302

退休费

42.95

42.95


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.93

3.93


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  5.00


  5.00


  5.00


  3.68




  3.68


  

5.00

  


  

5.00

  


  

5.00

  










































































  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

212  

城乡社区支出

54.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-54.95

-100%

  21208  

国有土地使用权出让收入安排的支出

54.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-54.95

-100%

2120804

  农村基础设施建设支出

54.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-54.95

-100%









































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1684.30

一、行政支出

1684.30

  1)一般公共预算财政拨款收入

1684.30

  其中:财政拨款支出

1684.30

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1684.30

本年支出合计

1684.30





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1684.30

支出总计

1684.30

  

  

  

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入

  

  

  

  

  

合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1684.30

1684.30

1684.30






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

155

1684.30

1684.30








  155001

1684.30

1684.30























































































































  

海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于海原县高崖乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2022年财政拨款收入预算1684.30万元,其中:本年收入1684.30万元,包括一般公共预算拨款1684.30万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1684.30万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出849.31万元、社会保障和就业支出126.88万元、卫生健康支出44.76万元、农林水支出550.14万元、住房保障支出113.21万元。

二、关于海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1679.30万元,其中:本年收入安排支出1679.30万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少378.76  万元,下降18.40%。

人员经费1468.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资215.49万元、津贴补贴314.93万元、奖金179.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.95万元、职业年金缴费27.97万元、职工基本医疗保险缴费30.77万元、公务员医疗补助缴费13.99万元、其他社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出424.14万元、离休费0万元、退休费42.95万元、抚恤金0万元、生活补助3.93万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金76.52万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费211.10万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费61.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.90万元、其他商品和服务支出126.70万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算5万元,2021年执行数(决算数)增加5万元,增长100%。主要用于将公务用车运行维护费列入项目支出中。

三、关于海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县高崖乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无车辆购置预算安排;公务用车运行费增加0万元,主要原因公务用车正常运行;公务接待费增加0万元,主要原因执行八项规定

四、关于海原县高崖乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县高崖乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。城乡社区支出()国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年预算0万元,2021年执行数(决算数)减少54.95万元,下降100%。

五、关于海原县高崖乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2022年收入总预算1684.30万元,其中:本年收入1684.30万元,上年结转结余0万元;支出总预算1684.30万元,其中:本年支出1684.30万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1684.30万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0   万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1684.30万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,我乡本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算211.10万元,比2021年预算增加25.34万元,增长13.64  %。主要原因是:将村级运行经费列入到机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,我乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,我乡占用使用国有资产总体情况为房屋3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。

所属单位房屋  0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年我单位无重要项目,暂未开展绩效评价

(五)其他需说明的事项

除上述情况说明外,无其他需要说明事项。  

海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

14、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18、“三公”经费:是指纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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