欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2021年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2021年

海原县甘城乡卫生院2021年度部门预算

索引号 640522017/2022-00072 文号 生成日期 2021-04-07 13:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海原县甘城卫生院2021年部门预

                         —单位概                       

            

 一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,执行政府会计准则制度。截至2020年12月31日,编制人数13人,实有13人,开展基本公共卫生服务和基本医疗服务工作

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,海原县甘城卫生院部门预算包括本级预算,纳入部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 海原县甘城卫生院2021年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 193.3800

一、本年支出

 193.3800

 193.3800


(一)一般公共预算财政拨款收入

193.3800 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

11.90

11.90




(九)卫生健康支出

158.81

158.81




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

22.67

22.67




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

193.3800 

支出总计:193.3800

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

11.9

11.9


11.9

100%

2100302

乡镇卫生院

139.50

149.41

149.41


9.91

7.10%

2101102

事业单位医疗

0

6.54

6.54


6.54

100%

2101103

公务员医疗补助

0

2.86

2.86


2.86

100%

2210201

住房公积金

0

16.06

16.06


16.06

100%

2210203

购房补贴

5.9

6.61

6.61


0.71

12.03%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

193.38

193.38


301

一、工资福利支出

193.38

193.38


30101

基本工资

37.158

37.158


30102

津贴补贴

40.822

40.822


30103

奖金

47.04

47.04


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

28.82

28.82


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.9

11.9


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.54

6.54


30111

公务员医疗补助缴费

2.86

2.86


30112

其他社会保障缴费

2.18

2.18


30113

住房公积金

16.06

16.06


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

193.3800

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

193.3800

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

193.3800

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

193.3800

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

193.3800

本年支出合计

193.3800





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

193.3800

支出总计

193.3800


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

193.3800

193.3800

193.3800














































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 136018

193.38


193.38







  208

11.9


11.9







   20805

11.9


11.9







    2080505

11.9


11.9







  210

158.81


158.81







   21003

149.41


149.41







    2100302

149.41


149.41







   21011

9.4


9.4







    2101102

6.54


6.54







    2101103

2.86


2.86







  221

22.67


22.67







   22102

22.67


22.67







    2210201

16.06


16.06







    2210203

6.61


6.61








第三部分   海原县甘城卫生院2021年部门预算

—情况说明

    一、关于海原县甘城卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县甘城卫生院2021年财政拨款收入预算193.38万元,其中:本年收入193.38万元,包括一般公共预算拨款193.38万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:

 1、社会保障和就业支出算11.9万元;

 2、卫生健康支出支出预算158.81万元;

 3、住房保障支出支出预算22.67万元;

 二、关于海原县甘城卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 海原县甘城卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.38万元,其中:本年收入安排支出193.38万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加53.88万元,增长68.62%,增长原因为2020年社保缴费由主管局统一预决算。

 人员经费193.38万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

基本工资37.158万元;艰苦边远地区津贴8.822万元;绩效工资28.82万元;津贴补贴、奖金80.55万元、社会保障缴费21.97万元;住房公积金:16.06万元

 公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

 海原县甘城卫生院2021年一般公共预算财政拨款项目预算由主管局统一预算。未单独预算。

 三、关于海原县甘城卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县甘城卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

 四、关于海原县甘城卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县甘城卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县甘城卫生院2021年收支预算情况的总体说明

海原县甘城卫生院2021年收入总预算193.38万元,其中:本年收入193.38万元,上年结转结余0万元;支出总预算193.38万元,其中:本年支出193.38万元,年末结转结余0万元。

    本年收入包括:财政拨款预算收入193.38万元,占100%;无其他预算收入。 

    本年支出包括:事业支出193.38万元,占100%;无其他支出。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 无

(二)政府采购情况

 无

(三)国有资产占用使用情况

 截至2020年12月31日,海原县甘城卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1480平方米,价值74.84万元;土地2000平方米,价值1元;车辆1辆,价值10.89万元;办公家具价值5.7万元;其他资产价值103.5493万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋1480平方米,价值74.84万元;土地2000平方米,价值1元;车辆1辆,价值10.89万元;办公家具价值5.7万元;其他资产价值103.5493万元。

 所属单位房屋1480平方米,价值74.84万元;土地2000平方米,价值1元;车辆1辆,价值10.89万元;办公家具价值5.7万元;其他资产价值103.5493万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县甘城卫生院为第一年独立做预算,预算安排为人员经费。

(五)其他需说明的事项

 无

第四部分 海原县甘城卫生院2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部