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2023年
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2023年度海兴开发区实验小学部门决算

索引号 640522016/2024-00498 文号 生成日期 2024-11-13 15:29:53
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件


第一部分 部门概况

一、部门职责

海兴开发区实验小学部门的主要职责是:海兴开发区实验小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下: (一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府与县委、县政府的重要决定和部署。 (二)贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。 (三)承担辖区内普通小学生教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。 (四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。 (五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。 (六)承办县教体局交办的其他事项。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括海兴开发区实验小学1二级预算单位。学校内设职能机构有:教务处、政教处、教科室、总务处、办公室。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,705,886.32

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

8,007,457.92

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

779,616.65

八、社会保障和就业支出

39

1,810,183.47


9


九、卫生健康支出

40

547,544.00


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

1,151,731.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

11,485,502.97

本年支出合计

58

11,516,916.39

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

31,413.42

年末结转和结余

60

0


30



61


总计

31

11,516,916.39

总计

62

11,516,916.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




收入决算表

公开02

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,485,502.97

10,705,886.32

0

0

0

0

779,616.65

205

教育支出

7,976,044.50

7,736,041.32

0

0

0

0

240,003.18

20502

普通教育

7,973,056.50

7,733,053.32

0

0

0

0

240,003.18

2050202

小学教育

7,973,056.50

7,733,053.32

0

0

0

0

240,003.18

20507

特殊教育

2,988.00

2,988.00

0

0

0

0

0

2050701

特殊学校教育

2,988.00

2,988.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,810,183.47

1,270,570.00

0

0

0

0

539,613.47

20805

行政事业单位养老支出

1,810,183.47

1,270,570.00

0

0

0

0

539,613.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

846,880.00

846,880.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

963,303.47

423,690.00

0

0

0

0

539,613.47

210

卫生健康支出

547,544.00

547,544.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

547,544.00

547,544.00

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

376,399.00

376,399.00

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

171,145.00

171,145.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

744,860.00

744,860.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

406,871.00

406,871.00

0

0

0

0

0



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,516,916.39

10,210,842.07

1,306,074.32

0

0

0

205

教育支出

8,007,457.92

6,701,383.60

1,306,074.32

0

0

0

20502

普通教育

8,004,469.92

6,701,383.60

1,303,086.32

0

0

0

2050202

小学教育

8,004,469.92

6,701,383.60

1,303,086.32

0

0

0

20507

特殊教育

2,988.00

0

2,988.00

0

0

0

2050701

特殊学校教育

2,988.00

0

2,988.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,810,183.47

1,810,183.47

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

1,810,183.47

1,810,183.47

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

846,880.00

846,880.00

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

963,303.47

963,303.47

0

0

0

0

210

卫生健康支出

547,544.00

547,544.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

547,544.00

547,544.00

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

376,399.00

376,399.00

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

171,145.00

171,145.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

744,860.00

744,860.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

406,871.00

406,871.00

0

0

0

0



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,705,886.32

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

7,767,454.74

7,767,454.74

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

1,270,570.00

1,270,570.00

0

0


9


九、卫生健康支出

41

547,544.00

547,544.00

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

1,151,731.00

1,151,731.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

10,705,886.32

本年支出合计

59

10,737,299.74

10,737,299.74

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

31,413.42

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款

29

31,413.42


61





政府性基金预算财政拨款

30

0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

10,737,299.74

总计

64

10,737,299.74

10,737,299.74

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,737,299.74

9,431,225.42

1,306,074.32

205

教育支出

7,767,454.74

6,461,380.42

1,306,074.32

20502

普通教育

7,764,466.74

6,461,380.42

1,303,086.32

2050202

小学教育

7,764,466.74

6,461,380.42

1,303,086.32

20507

特殊教育

2,988.00

0

2,988.00

2050701

特殊学校教育

2,988.00

0

2,988.00

208

社会保障和就业支出

1,270,570.00

1,270,570.00

0

20805

行政事业单位养老支出

1,270,570.00

1,270,570.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

846,880.00

846,880.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

423,690.00

423,690.00

0

210

卫生健康支出

547,544.00

547,544.00

0

21011

行政事业单位医疗

547,544.00

547,544.00

0

2101102

事业单位医疗

376,399.00

376,399.00

0

2101103

公务员医疗补助

171,145.00

171,145.00

0

221

住房保障支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

22102

住房改革支出

1,151,731.00

1,151,731.00

0

2210201

住房公积金

744,860.00

744,860.00

0

2210203

购房补贴

406,871.00

406,871.00

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,381,425.42

302

商品和服务支出

49,800.00

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

2,708,316.00

30201

办公费

0

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

1,527,094.42

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

1,135,991.00

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

1,355,366.00

30205

水费

0

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

846,880.00

30206

电费

0

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

423,690.00

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

376,399.00

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

171,145.00

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

44,100.00

30211

差旅费

0

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

744,860.00

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

47,584.00

30213

维修(护)费

0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39907

国家赔偿费用支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

49,800.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39909

经常性赠与

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39910

资本性赠与

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

0

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

0







30299

其他商品和服务支出

0




人员经费合计

9,381,425.42

公用经费合计

49,800.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:海兴开发区实验小学


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计











注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11516916.39元。与2022相比,收、支总计增加897309.93元,增长8.45%主要原因:一是在职教师人数增加,人员支出增加;二是2023年义务教育公用经费、取暖经费和家庭经济困难学生生活补助提高拨款标准。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11485502.97元。其中:财政拨款收入10705886.32元,占93.21%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入779616.65元,占6.79%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11516916.39元,其中:基本支出10210842.07元,占88.66%;项目支出1306074.32元,占11.34%上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10737299.74元。与2022相比,财政拨款收、支总计增加1277492.30元,增长13.50%。主要原因一是在职教师人数增加,人员支出增加;二是2023年义务教育公用经费、取暖经费和家庭经济困难学生生活补助提高拨款标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10737299.74元,占本年支出合计的93.23%。与2022相比,一般公共预算财政拨款支出增加1308905.72元,增长13.88%。主要原因:一是在职教师人数增加,人员支出增加;二是2023年义务教育公用经费、取暖经费和家庭经济困难学生生活补助提高拨款标准

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10737299.74元,主要用于以下方面:

教育支出(类)支出7767454.74元,占72.34%。社会保障和就业支出(类)支出1270570.00元,占11.83%。卫生健康支出(类)支出547544.00元,占5.10%。住房保障支出(类)支出1151731.00元,占10.73%

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10291791.00元,支出决算为10737299.74元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因:城乡义务教育补助经费等上级转移支付专项资金为年中预算追加。具体情况如下:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为7236491.00元,支出决算为7764466.74元,完成年初预算的107.30%,决算数大于预算数的主要原因是:城乡义务教育补助经费等上级转移支付专项资金为年中预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为421600.00元,支出决算为423690.00元,完成年初预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因是:新录用人员社保缴费财政配套资金为追加预算指标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为842700.00元,支出决算为846880.00元,完成年初预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因是:新录用人员社保缴费财政配套资金为追加预算指标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为170100.00元,支出决算为171145.00元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是:新录用人员社保缴费财政配套资金为追加预算指标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为374100.00元,支出决算为376399.00元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是:新录用人员社保缴费财政配套资金为追加预算指标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为476600.00元,支出决算为406871.00元,完成年初预算的85.37%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时为确保购房补贴正常发放,预算基数上浮8%;二是预算安排为全口径数据,实际执行中有享受房改人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为770200.00元,支出决算为744860.00元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是:年初安排预算时为确保住房公积金正常缴费,预算基数上浮8%。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为2988.00元,超年初预算2988.00元,决算数大于预算数的主要原因是:重度残疾儿童送教上门交通补助项目上级转移支付专项资金为年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9431225.42元,其中:人员经费9381425.42元,公用经费49800.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9381425.42元,较2023年度年初预算数减少771445.58元,下降7.60%,主要原因是年初安排预算时为确保正常发放,预算基数上浮8%。较2022年度决算数增加1156014.30元,增长14.05%

2.商品和服务支出49800.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是2023年预算安排工会经费49800.00元支出。较2022年度决算数减少862083.90,下降94.54%

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少70480.00,下降100.00%

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因:本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因:本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明

海兴开发区实验小学2023本部门机关运行经费支出49800.00元,比2022减少932563.90,下降94.93%。主要原因是:根据决算报表填报口径将往年列基本支出的“生均公用经费县级配套资金”、“义务教育阶段学校保障经费”等项目资金本年度列入项目支出

十一、政府采购情况说明

海兴开发区实验小学2023度本部门政府采购支出总额0.00其中:政府采购货物支出0.00政府采购工程支出0.00政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00,其中:授予小微企业合同金额0.00

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20231231日,本部门房屋面积8214.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0辆;单价100以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,海兴开发区实验小学组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目1个,共涉及预算资金21.075万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0.00个,涉及资金0.00万元, 占政府性基金项目支出总额的0.00%

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果

海兴开发区实验小学2023度部门决算中反映“义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目。反映“义务教育家庭经济困难学生生活补助”1个重点项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因:服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:完善服务体系,提升服务对象满意度。

海原县项目绩效自评信息公开表

单位名称:海兴开发区实验小学    2023年度)

项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海兴开发区实验小学

自评得分


95

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


21.075

0

21.075

21.075

100

年度总体
目标

年初设定  目标

保障家庭经济困难学生生活

年度总体目标完成情况综述

有效保障家庭经济困难学生生活

一级
指标

二级指标

三级指标

参考  分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目
决策  (10分)  

项目目标

完整性

4

目标完整

4


项目立项

相关性

2

政策相关性强

2



可行性

2

可行性论证

2



适当性

2

项目执行适当

2

项目
管理  (25分)

投入管理

预算执行率

10

1

10


财务管理

财务管理制度有效性

7

严格落实财务管理制度

6


项目实施

绩效监控有效性

2

实施绩效监控

2



管理制度有效性

6

项目分级管理

5

项目  产出
(30分)

数量指标

指标:

10

1个

1个

10


质量指标

指标:

5

不断提高并得到保障

有效提高

5


时效指标

指标:

5

2023年底

完成

5


成本指标

指标:

10

小学每生每年500元

按标准执行

10

项目  效益
(35分)

经济效益
指标  

指标:

5

有所加速

增加教育投入21.075万元

5


社会效益
指标  

指标:

5

有所减轻

有所减轻

5


生态效益
指标  

指标:

5

不断提升

不断提升

4


可持续
影响指标

指标:

5

中长期

保障

4


服务对象
满意度
指标

指标:

15

≧90%

90%

14

完善服务体系,提升服务对象满意度

合计

100



95


(三)绩效评价结果

我单位2023年度没有聘请第三方专业机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果报告。

第四部分 名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


第五部分 附件

其他有关公开资料:

本单位没有其他相关公开资料。


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