索引号 | 640522017/2024-00500 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 10:35:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行政府财务会计制度。截至2023年12月31日,编制数7人,实有人数11人。开展以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。 财务隶属关系属二级单位,资产管理部门(岗位)设置主管站长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行政府财务会计制度。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,属事业单位,执行政府会计准则制度。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,672,874.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 1,903,827.66 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 96,260.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 249,000.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,155,644.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 236,480.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,672,962.53 | 本年支出合计 | 58 | 4,641,124.37 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 201,775.20 | 年末结转和结余 | 60 | 233,613.36 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,874,737.73 | 总计 | 62 | 4,874,737.73 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,672,962.53 | 2,672,874.80 | 0 | 1,903,827.66 | 0 | 0 | 96,260.07 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,187,482.53 | 2,187,394.80 | 0 | 1,903,827.66 | 0 | 0 | 96,260.07 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 60,457.80 | 60,457.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60,457.80 | 60,457.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,373,843.73 | 1,374,056.00 | 0 | 1,903,827.66 | 0 | 0 | 95,960.07 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,331,311.73 | 1,331,524.00 | 0 | 1,903,827.66 | 0 | 0 | 95,960.07 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 42,532.00 | 42,532.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21004 | 公共卫生 | 648,481.00 | 648,181.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 646,691.00 | 646,691.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 790.00 | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,100.00 | 72,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,600.00 | 32,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155,592.00 | 155,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 80,888.00 | 80,888.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,641,124.37 | 3,866,468.28 | 774,656.09 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,155,644.37 | 3,380,988.28 | 774,656.09 | 0 | 0 | 0 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 60,457.80 | 0 | 60,457.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60,457.80 | 0 | 60,457.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,318,818.00 | 3,276,286.00 | 42,532.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,276,286.00 | 3,276,286.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 42,532.00 | 0 | 42,532.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
21004 | 公共卫生 | 671,666.29 | 0 | 671,666.29 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 667,066.29 | 0 | 667,066.29 | 0 | 0 | 0 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,600.00 | 0 | 3,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104,702.28 | 104,702.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,100.00 | 72,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,602.28 | 32,602.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155,592.00 | 155,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 80,888.00 | 80,888.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,672,874.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,196,297.08 | 2,196,297.08 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,672,874.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,681,777.08 | 2,681,777.08 | 0 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,902.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,902.28 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,681,777.08 | 总计 | 64 | 2,681,777.08 | 2,681,777.08 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,681,777.08 | 1,930,606.28 | 751,170.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,196,297.08 | 1,445,126.28 | 751,170.80 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 60,457.80 | 0 | 60,457.80 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60,457.80 | 0 | 60,457.80 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,382,956.00 | 1,340,424.00 | 42,532.00 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,340,424.00 | 1,340,424.00 | 0 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 42,532.00 | 0 | 42,532.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 648,181.00 | 0 | 648,181.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 646,691.00 | 0 | 646,691.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 490.00 | 0 | 490.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104,702.28 | 104,702.28 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,100.00 | 72,100.00 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,602.28 | 32,602.28 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 236,480.00 | 236,480.00 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155,592.00 | 155,592.00 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 80,888.00 | 80,888.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,911,806.28 | 302 | 商品和服务支出 | 18,800.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||
30101 | 基本工资 | 586,269.00 | 30201 | 办公费 | 2,900.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 414,304.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||
30103 | 奖金 | 18,580.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 363,219.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166,000.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 83,000.00 | 30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72,100.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,602.28 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,400.00 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30113 | 住房公积金 | 155,592.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30114 | 医疗费 | 10,740.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 9,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 1,911,806.28 | 公用经费合计 | 18,800.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 单位:宁夏海原县黎明社区卫生服务站 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4874737.73元。与2022年度相比,收、支总计各增加434872.63元,增长9.79%。主要原因:一是2023年社保缴费由本单位列收列支,社保缴费收入增加;二是财政拨款项目公共卫生服务经费收入增加;三是财政拨款收入人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4672962.53元。其中:财政拨款收入2672874.80元,占57.20%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入1903827.66元,占40.74%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入96260.07元,占2.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4641124.37元,其中:基本支出3866468.28元,占83.31%;项目支出774656.09元,占16.69%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2681777.08元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少43244.88元,下降1.59%。主要原因是2023年度清算2021年和2022年奖励性绩效奖,导致财政拨款收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2681777.08元,占本年支出合计的57.78%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少34342.60 元,下降1.26%。主要原因是2023年度清算2021年和2022年奖励性绩效奖,导致财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2681777.08元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出249000.00元,占9.28%。卫生健康支出(类)支出2196297.08元,占81.90%。住房保障支出(类)支出236480.00元,占8.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486806.00元,支出决算为2681777.08元,完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本公共卫生服务经费本年支出增加;二是财政人员工资支出增长;三是2021年社保缴费由单位列收列支具体情况如下:
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为28727.00元,支出决算为42532.00元,完成年初预算的148.06%,决算数大于预算数的主要原因:一是支出年中追加基本药物制度补助资金;二是支出年中追加的社区卫生服务站事业运行经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32600.00元,支出决算为32602.28元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结余公务员医疗补助资金2.28元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为434114.00元,支出决算为646691.00元,完成年初预算的148.97%,决算数大于预算数的主要原因:一是县级配套基本公共卫生服务补助资金年初预算由我单位做;二是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为1420535.00元,支出决算为1340424.00元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算人员工资按10%上浮,而决算按实际列支。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为157530.00元,支出决算为155592.00元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按10%上浮,而决算按实际列支。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为92200.00元,支出决算为80888.00元,完成年初预算的87.73%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按10%上浮,而决算按实际列支。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为60457.80元,超年初预算60457.80元,决算数大于预算数的主要原因是:在职乡村医生缴纳社会保险资金由海原县卫生健康局统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1000.00元,超年初预算1000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县妇幼保健计划生育服务中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为490.00元,超年初预算490.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本项资金由海原县疾病预防控制中心统一做预算,实际由各乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为166000.00元,支出决算为166000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83000.00元,支出决算为83000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为72100.00元,支出决算为72100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1930606.28元,其中:人员经费1911806.28元,公用经费18800.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1911806.28元,较2023年度年初预算数增加1911806.28元,增长0.00%,主要原因是:我单位本年无调入调出人员,与上一年持平,较2022年度决算数增加25724.05元,增长1.36%。
2.商品和服务支出18800.00元,较2023年度年初预算数增加18800.00元,增长0.00%,主要原因是:本年与上一年度预算持平。较2022年度决算数增加18800.00元,增长100%。
3.对个人和家庭的补助0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是本单位无个人和家庭补助经费支出。较2022年度决算数持平。
4.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是本单位没有发生资本性支出。较2022年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县黎明社区卫生服务站2023年度事业运行经费支出18800.00元,比2022年度增加18800.00元,增长100%。主要原因是:单位主要承担基本公共卫生服务工作,单位运行费维持本单位日常运行的经费通过基本公共卫生服务经费收入列支。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县黎明社区卫生服务站2023年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积0.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,宁夏海原县黎明社区卫生服务站组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目2个,共涉及预算资金70.61万元,占一般公共预算项目支出总额的64.8%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县黎明社区卫生服务站在2023年度部门决算中反映“2023年基本药物制度补助资金”、“2023年基本公共卫生服务项目补助资金项目”等2个重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县黎明社区卫生服务站“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务”项目自评得分为90分。项目全年预算数66.36万元,执行数为66.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本公共卫生服务县级配套项目:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上;0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。存在的问题及原因:乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。
宁夏海原县黎明社区卫生服务站“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“基本药物制度补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县黎明社区卫生服务站把建立健全社区卫生服务补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实,把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则,缓解各中心人员经费压力,稳定人才队伍,确保社区卫生服务站及社区卫生服务室基本药物制度顺利实施,努力降低门急诊均次费用。存在的问题及原因:(1)配送公司常会有缺药的情况,使机构在临床使用药品时没有延续性。(2)基层能采购的药品品种不多,特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购,无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求(3)部分网采低价药品基本网采不到;常用慢性病药品不在基药目录中。下一步改进措施:(1)各机构所有药物零差率销售,随着社会发展,人均收入不断增长,机构运行成本增加,社区卫生服务站人员工资普遍不高,人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度,减轻基层压力。(2)基药目录应定期增补,不断增加药品种类,考虑医生用药习惯及患者需求。
2023年海原县黎明社区卫生服务站项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务项目补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县黎明社区卫生服务站 | ||
项目资金/万元(10分) | 年度资金总额: | 66.36 | |||
其中:中央财政补助 | 66.36 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据宁财(社)指标〔2021〕685号, 全年需基本公共卫生服务经费62.11万元。 | ||||
绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 2 | 567人 | |
2型糖尿病患者管理人数 | 2 | 214人 | |||
质量 指标 | 0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | ||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
糖尿病患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
时效 指标 | 资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本 指标 | 人均金额 | 8 | 81.68元/人 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 5 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 5 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
可持续影响指标 | 档案管理完备性 | 10 | 完备 | ||
基本公共卫生服务保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 90 |
2023年海原县黎明社区卫生服务站项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本药物制度补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县黎明社区卫生服务站 | ||
项目负责人及电话 | 东海娟-13519241433 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 根据《财政部 关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165 号)《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本药物 制度补助资金预算的通知》(财社〔2021]170号)和《财政 部办公厅关于卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》(财办社〔2021〕62号) | 文件名称及文号 | 宁财(社)指标〔2021〕684号 | ||
项目资金/万元(10分) | 年度资金总额: | 4.25 | |||
其中:中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 4.25 | ||||
市县资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 覆盖率 | 1 | |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 1 | ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||
社会效益 指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 |
(三)绩效评价
2023年度基本公共卫生服务资金项目绩效评价自查的报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2022〕68号)及宁卫办函发〔2022〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我站积极开展基本公共卫生服务项目资金绩效评价工作,现将报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
基本公共卫生服务项目资金项目:实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来,在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定的成效。2023年,人均基本公共卫生服务经费补助标准由原来84元提高至89元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
基本公共卫生服务项目资金项目绩效目标:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持100%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持 100%以上;血糖、血压控制率65%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率121%以上。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县黎明社区卫生服务站乡村两级服务人口7604人。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析,2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务。
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务项目补助资金 | ||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县黎明社区卫生服务站 |
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 66.36 | |
其中:中央财政补助 | 66.36 | ||
自治区财政补助 | 0.00 | ||
市县资金 | 0.00 | ||
其他资金 | 0.00 |
(三)绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
见附件(海原县黎明社区卫生服务站基本公共卫生服务补助资金绩效评价表)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
基本公共卫生服务项目资金项目:
老年人健康管理 | 高血压健康管理 | 糖尿病健康管理 | 儿童健康管理 | 孕产妇健康管理 | 常规疫苗接种人次 | 死因检测报告 | 癫痫健康管理 | 重精健康管理 | 家医签约 | |
任务数 | 692 | 485 | 111 | 821 | 118 | 4676 | 46 | 12 | 33 | 7604 |
完成数 | 578 | 589 | 234 | 1391 | 118 | 4676 | 48 | 14 | 36 | 7604 |
完成率 | 84 | 121 | 211 | 169 | 100 | 100 | 104 | 117 | 109 | 100 |
(二)项目过程情况。
海原县黎明社区卫生服务站按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。
财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。
(三)项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
(四)项目效益情况。
基本公共卫生服务项目资金项目:“扎实推进,落准落细”是我站今年开展公共卫生服务的基本原则,按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》,我站紧盯目标任务,年初对专干、各村细化了指标任务,使工作压力逐级传导,每季度核对通报一次,以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面,对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法,使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题,主管副站长一对一指导整改的“二级责任联动”办法,使得工作质量逐步提升。一年来,我站公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整性。
(二)存在的问题
目前,在工作方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在服务站管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进公共卫生服务项目的有效落实。
(三)建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。
2023年度实施国家基本药物制度绩效自评报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2021年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2022〕68号)及宁卫办函发〔2022〕13号和宁财社指标[2020]745号文件要求,我单位组织开展了2023年度社区卫生服务站实施国家基本药物制度绩效评价工作,现将绩效评价情况汇报如下:
一、绩效目标分解下达情况
中央、区级下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。2023年度下达区级专项转移支付预算4.25万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况。2023年度收到区级配套4.25万元,均已到位。
2.项目资金执行情况。2023年度基药补助4.25万元。
3.项目资金管理情况。我单位严格遵守专项资金管理办法,对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核,根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续,专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
2023年,我站1家社区卫生服务站、2所卫生服务室全部实施国家基本药物制度,国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。
2.效益指标完成情况分析。
基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度,使国家基本药物制度覆盖每个街道社区及村镇,药品价格得到合理有效地控制,城乡居民基本用药负担进一步降低,人民群众基本药物需求得到切实保障。
3.满意度指标完成情况分析。
每年发放医务人员及患者调查问卷,对基层医疗机构基药实施情况进行调查,居民满意度及职工满意度均能达到90%以上。
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析,2023年度国家基本药物制度补助经费支出绩效自评得分10分,整体自评一般,绩效评价原则是多个评估主体原则。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
海原县黎明社区卫生服务站把建立健全社区卫生服务补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实,把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则,缓解各中心人员经费压力,稳定人才队伍,确保社区卫生服务站及社区卫生服务室基本药物制度顺利实施,努力降低门急诊均次费用。
四、基本药物制度实施工作的问题和建议。
(一)存在的问题。
1.配送公司常会有缺药的情况,使机构在临床使用药品时没有延续性。
2.基层能采购的药品品种不多,特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购,无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求;
3.部分网采低价药品基本网采不到;常用慢性病药品不在基药目录中;
(二)相关建议。
1.各机构所有药物零差率销售,随着社会发展,人均收入不断增长,机构运行成本增加,社区卫生服务站人员工资普遍不高,人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度,减轻基层压力。
2.基药目录应定期增补,不断增加药品种类,考虑医生用药习惯及患者需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。