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2023年
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2023年度海原县甘城乡卫生院部门决算

索引号 640522017/2024-00211 文号 生成日期 2024-11-13 15:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局


目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行政府财务会计制度。截2023年12月31日,编制数14人,实有人数14人。开展以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县甘城乡卫生院2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,940,604.82

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

513,679.28

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

50,700.20

八、社会保障和就业支出

39

324,997.92


9


九、卫生健康支出

40

3,000,397.83


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

250,040.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

3,504,984.30

本年支出合计

58

3,575,435.75

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

186,853.38

年末结转和结余

60

116,401.93


30



61


总计

31

3,691,837.68

总计

62

3,691,837.68

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,504,984.30

2,940,604.82

0

513,679.28

0

0

50,700.20

208

社会保障和就业支出

313,677.68

275,458.00

0

0

0

0

38,219.68

20805

行政事业单位养老支出

313,677.68

275,458.00

0

0

0

0

38,219.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183,505.00

183,505.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

130,172.68

91,953.00

0

0

0

0

38,219.68

210

卫生健康支出

2,944,386.62

2,418,226.82

0

513,679.28

0

0

12,480.52

21001

卫生健康管理事务

84,640.92

84,640.92

0

0

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

84,640.92

84,640.92

0

0

0

0

0

21002

公立医院

50,514.86

50,514.86

0

0

0

0

0

2100299

其他公立医院支出

50,514.86

50,514.86

0

0

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

2,202,542.48

1,680,402.00

0

513,679.28

0

0

8,461.20

2100302

乡镇卫生院

2,202,542.48

1,680,402.00

0

513,679.28

0

0

8,461.20

21004

公共卫生

491,336.04

490,445.04

0

0

0

0

891.00

2100403

妇幼保健机构

300.00

300.00

0

0

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

481,533.04

481,533.04

0

0

0

0

0

2100409

重大公共卫生服务

9,503.00

8,612.00

0

0

0

0

891.00

21011

行政事业单位医疗

115,352.32

112,224.00

0

0

0

0

3,128.32

2101102

事业单位医疗

79,398.72

77,248.00

0

0

0

0

2,150.72

2101103

公务员医疗补助

35,953.60

34,976.00

0

0

0

0

977.60

221

住房保障支出

246,920.00

246,920.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

246,920.00

246,920.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

169,248.00

169,248.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

77,672.00

77,672.00

0

0

0

0

0









             注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,575,435.75

2,852,898.56

722,537.19

0

0

0

208

社会保障和就业支出

324,997.92

324,997.92

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

324,997.92

324,997.92

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189,419.70

189,419.70

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

135,578.22

135,578.22

0

0

0

0

210

卫生健康支出

3,000,397.83

2,277,860.64

722,537.19

0

0

0

21001

卫生健康管理事务

84,640.92

0

84,640.92

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

84,640.92

0

84,640.92

0

0

0

21002

公立医院

53,786.10

0

53,786.10

0

0

0

2100299

其他公立医院支出

53,786.10

0

53,786.10

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

2,202,486.14

2,159,786.14

42,700.00

0

0

0

2100302

乡镇卫生院

2,202,486.14

2,159,786.14

42,700.00

0

0

0

21004

公共卫生

541,410.17

0

541,410.17

0

0

0

2100401

疾病预防控制机构

700.00

0

700.00

0

0

0

2100403

妇幼保健机构

552.00

0

552.00

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

509,293.04

0

509,293.04

0

0

0

2100409

重大公共卫生服务

28,754.13

0

28,754.13

0

0

0

2100499

其他公共卫生支出

2,111.00

0

2,111.00

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

118,074.50

118,074.50

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

81,988.10

81,988.10

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

36,086.40

36,086.40

0

0

0

0

221

住房保障支出

250,040.00

250,040.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

250,040.00

250,040.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

172,368.00

172,368.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

77,672.00

77,672.00

0

0

0

0








            注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,940,604.82

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

275,458.00

275,458.00

0

0


9


九、卫生健康支出

41

2,455,479.33

2,455,479.33

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

250,040.00

250,040.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

2,940,604.82

本年支出合计

59

2,980,977.33

2,980,977.33

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

69,177.58

年末财政拨款结转和结余

60

28,805.07

28,805.07

0

0

一般公共预算财政拨款

29

69,177.58


61





政府性基金预算财政拨款

30

0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

3,009,782.40

总计

64

3,009,782.40

3,009,782.40

0

0

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,980,977.33

2,286,752.27

694,225.06

208

社会保障和就业支出

275,458.00

275,458.00

0

20805

行政事业单位养老支出

275,458.00

275,458.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183,505.00

183,505.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91,953.00

91,953.00

0

210

卫生健康支出

2,455,479.33

1,761,254.27

694,225.06

21001

卫生健康管理事务

84,640.92

0

84,640.92

2100199

其他卫生健康管理事务支出

84,640.92

0

84,640.92

21002

公立医院

53,786.10

0

53,786.10

2100299

其他公立医院支出

53,786.10

0

53,786.10

21003

基层医疗卫生机构

1,681,176.09

1,646,308.09

34,868.00

2100302

乡镇卫生院

1,681,176.09

1,646,308.09

34,868.00

21004

公共卫生

520,930.04

0

520,930.04

2100403

妇幼保健机构

300.00

0

300.00

2100408

基本公共卫生服务

497,533.04

0

497,533.04

2100409

重大公共卫生服务

23,097.00

0

23,097.00

21011

行政事业单位医疗

114,946.18

114,946.18

0

2101102

事业单位医疗

79,837.38

79,837.38

0

2101103

公务员医疗补助

35,108.80

35,108.80

0

221

住房保障支出

250,040.00

250,040.00

0

22102

住房改革支出

250,040.00

250,040.00

0

2210201

住房公积金

172,368.00

172,368.00

0

2210203

购房补贴

77,672.00

77,672.00

0





          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,276,452.27

302

商品和服务支出

10,300.00

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

486,756.00

30201

办公费

0

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

554,162.00

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

310,388.00

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

340,400.00

30205

水费

0

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183,505.00

30206

电费

0

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

91,953.00

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

81,306.64

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

35,108.80

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

9,504.83

30211

差旅费

0

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

172,368.00

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

11,000.00

30213

维修(护)费

0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39907

国家赔偿费用支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

10,300.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39909

经常性赠与

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39910

资本性赠与

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

0

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

0







30299

其他商品和服务支出

0




人员经费合计

2,276,452.27

公用经费合计

10,300.00


              注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12














           注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

                      说明:本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
















          注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

        说明:本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:宁夏海原县甘城乡卫生院


单位:元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计










         注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

        说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3691837.68元。与2022年度相比,收、支总计各增加319237.55元,增长9.47%。主要原因:一是基本公共卫生服务经费本年收入、支出增长;二是我单位新增在编人员1名,导致财政人员工资收入、支出增加;社保缴费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3504984.30元。其中:财政拨款收入2940604.82元,占83.90%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入513679.28元,占14.66%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入50700.20元,占1.45%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3575435.75元,其中:基本支出2852898.56元,占79.79%;项目支出722537.19元,占20.21%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%, 对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3009782.40元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加178409.36元,增长6.30%。主要原因:一是基本公共卫生服务经费本年收入、支出增长;二是我单位新增在编人员1名,导致财政人员工资收入、支出增加;社保缴费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2980977.33元,占本年支出合计的83.37%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加238914.60元,增长8.71%。主要原因是我单位新增在编人员1名,导致财政人员工资收入、支出增加;社保缴费收入、支出增加。

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2980977.33元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出275458.00元,占9.24%。卫生健康支出(类)支出2455479.33元,占82.37%。住房保障支出(类)支出250040.00元,占8.39%

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2779260.04元,支出决算为2980977.33元,完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出在职乡村医生缴纳社会保险资金由局里统一做预算,实际由各乡镇卫生院执行。具体情况如下:

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为329068.04元,支出决算为497533.04元,完成年初预算的151.19%,决算数大于预算数的主要原因:一是县级配套基本公共卫生服务补助资金年初预算由我单位做;二是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34000.00元,支出决算为35108.80元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增事业单位人员1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为75100.00元,支出决算为79837.38元,完成年初预算的106.31%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增事业单位人员1人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90000.00元,支出决算为91953.00元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增事业单位人员1人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为179600.00元,支出决算为183505.00元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增事业单位人员1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为176720.00元,支出决算为172368.00元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增事业单位人员1人。。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1804672.00元,支出决算为1681176.09元,完成年初预算的93.16%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按10%上浮,而决算按实际列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为90100.00元,支出决算为77672.00元,完成年初预算的86.21%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算按10%上浮,而决算按实际列支。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为23097.00元,超年初预算23097.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元,支出决算为300.00元,超年初预算300.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为53786.10元,超年初预算53786.10元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为84640.92元,超年初预算84640.92元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2286752.27元,其中:人员经费2276452.27元,公用经费10300.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2276452.27元,较2023年度年初预算数增加2276452.27元,增长0.00%,主要原因是:我单位新增在编人员1名,导致财政人员工资收入、支出增加;社保缴费收入、支出增加。较2022年度决算数增加185604.82元,增长8.88%。

2.商品和服务支出10300.00元,较2023年度年初预算数增加10300.00元,增长0.00%,主要原因是单位运行经费是乡镇(社区)卫生院(服务站)执行“收支两条线”政策,财政返还上缴的医疗收入列入一般公共预算事业运行经费。较2022年度决算数增加10300.00元,增长100%。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是我单位2023年度没有个人和家庭补助预算财政拨款收入。较2022年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是我单位2023年度没有资本性支出补助预算财政拨款收入。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县甘城乡卫生院2023年度机关运行经费支出10300.00元,比2022年度增加10300.00元,增长100%。主要原因是:单位运行经费是乡镇卫生院执行“收支两条线”政策,财政返还上缴的医疗收入列入一般公共预算事业运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县甘城乡卫生院2023年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积3004.25平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,宁夏海原县甘城乡卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目2个,共涉及预算资金2.2028万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县甘城乡卫生院2023年度部门决算中反映“2023年基本公共卫生服务资金”“医疗废物处置补助资金”等2个重点项目绩效自评结果。

  1. 宁夏海原县甘城乡卫生院“2023年基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“2023年基本公共卫生服务资金”项目自评得分为95分。项目全年预算数为1.94万元,执行数为1.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本公共卫生服务县级配套项目:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上;0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。存在的问题及原因:乡村两级的主动意识均不强、不细。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

2、宁夏海原县甘城乡卫生院“医疗废物处置补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“医疗废物处置补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.2628万元,执行数为0.2628万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位补贴卫生院数量≧1个;补贴乡村卫生室数量≧2个;补贴经费使用合理合规;医疗废物处置规范性规范;补贴经费到位及时率100%;医疗废物处置及时性及时;医疗废物处置费用支出总额≦0.2628万元;卫生院和乡村卫生室补贴标准2元/天/床;医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染有效防控;可持续影响指标健全完善;城乡居民满意度≧95%;医疗系统工作人员满意度≧95%。存在的问题及原因:县财政按照60%补贴,卫生院面临经费不足等问题。下一步改进措施:绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。



      海原县甘城乡卫生院2023年基本公共卫生服务资金




项目名称

2023年基本公共卫生服务县级配套资金


主管部门

海原县卫生健康局


海原县甘城乡卫生院


自评得分

95


项目资金

年度资金总额


调整预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

(万元)

1.94


1.94

1.94

1

年度总体

年初设定 目标

根据宁财()指标〔2022685号, 全年需基本公共卫生服务经费2.24万元。

年度总体目标完成情况综述

根据年初预算财政安排配套资金2.24万元。

目标

一级

二级指标

三级指标

参考 分值

指标值(A

全年实际值(B

得分

未完成原因分析及改进措施

指标

项目

项目目标

完整性

4

完整

4


决策 (10)

项目立项

相关性

2

相关

2



可行性

2

可行

2



适当性

2

适当

2


项目

投入管理

预算执行率

10

预算执行率100%

10


管理 (25)

财务管理

财务管理制度有效性

7

有效

7



项目实施

绩效监控有效性

2

绩效监控有效性

2



管理制度有效性

6

管理制度有效

6


项目 产出

数量指标

县级配套资金人口规模

10

5764

5764

10


(30)

质量指标

指标:产前健康管理率、产后访视率保持

5

42

40

4



时效指标

指标:资金到位及时率

5

54.66

54.66

5



成本指标

县级配套资金到位及时率

10

3.36/

3.36/

10


项目 效益

经济效益

指标:公共卫生均等化服务水平

5

得到明显改善

得到明显改善

4


(35)

指标


社会效益

指标:基本公共卫生服务开展

5

有效保障

有效保障

5



指标


生态效益

指标:居民健康水平

5

逐步提高

逐步提高

4



指标


可持续

指标:基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

中长期

4



影响指标


服务对象

指标:社会公众满意度

15

95%

95%

14



满意度


指标

合计

100



95



附件2









医疗废物处置补助资金支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

医疗废物处置补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县甘城乡卫生院

项目资金


年初预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率

得分

得分计算方法

(万元)

10分)

B/A


年度资金总额:

0.2628

0.2628

10

1

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:财政拨款

0.2628

0.2628

10

1

10


其他资金






年度总体

根据海政办发(2013)10号文件,2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年0.2628万元

根据年初预算财政安排资金0.2628万元。

目标

一级

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B

得分计算方法

得分

未完成原因分析

指标

数量 指标

补贴卫生院数量

5

1

1

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

5


补贴乡村卫生室数量

5

2

7

5



质量 指标

补贴经费使用合规性

5

合规

合规

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

5



医疗废物处置规范性

5

规范

规范

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

5



40分)

时效 指标

补贴经费到位及时率

5

1

1


5




医疗废物处置及时性

5

及时

及时


5




成本 指标

医疗废物处置费用支出总额

4

0.2628万元

0.2628万元


4




卫生院和乡村卫生室补贴标准

6

2//

2//


6



社会效益 指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

不断提高

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

10



城乡居民生产生活环境质量

10

有效保障

有效保障

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10



健康县城工作开展

10

积极推进

积极推进


10



生态效益 指标

对环境造成的污染

5

有效防控

有效防控


5



40分)

可持续影响指标

可持续影响指标

5

健全完善

健全完善


5



满意度指标(20分)

满意度 指标

城乡居民满意度

10

95%

0.96


10



医疗系统工作人员满意度

10

95%

0.98

同效益指标得分计算方式。

10


总     分

100


(三)绩效评价

2023年度医疗废物处置补助资金项目

绩效评价自查报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据海原县财政局《关于转发自治区财政厅《关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》的通知》(海财发〔2024〕28号)要求,及《自治区卫生健康委办公室关于开展2023年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(〔2024)139号),我院积极开展医疗废物处置补助资金项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

海原县甘城乡卫生院医疗废弃物处置业务由中卫市新洁医疗废物处置有限公司负责,负责全乡1个卫生院和7标准化村卫生室的医疗废弃物收集、运输、贮存及安全处置工作。

(二)项目绩效目标。

以乡村为单位补贴卫生院数量≧1个;补贴乡村卫生室数量≧2个;补贴经费使用合理合规;医疗废物处置规范性规范;补贴经费到位及时率100%;医疗废物处置及时性及时;医疗废物处置费用支出总额≦0.2628万元;卫生院和乡村卫生室补贴标准2元/天/床;医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染有效防控;可持续影响指标健全完善;城乡居民满意度≧95%;医疗系统工作人员满意度≧95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县甘城乡卫生院1个,标准化村卫生室7所。

二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

项目名称

医疗废物处置补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县甘城乡卫生院

项目资金


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

得分计算方法

(万元)

10分)

B/A)


年度资金总额:

0.2628

0.2628

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。


  其中:财政拨款

0.2628

0.2628

10

100%

10


  其他资金






绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县甘城乡卫生院医疗废物处置补助资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据海政办发(2013)10号文件,2023年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年0.2628万元。

(二)项过程情况。

海原县甘城乡卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

项目实施以来我院及村卫生室医疗废物处置能力和水平不断提高;城乡居民生产生活环境质量得到了有效保障;健康县城工作开展积极推进;对环境造成的污染得到了有效防控。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

(二)存在的问题

县财政按照60%补贴,卫生院面临经费不足问题。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

、其他需要说明的问题

附件:海原县甘城乡卫生院医疗废物处置补助资金绩效价表

基本公共卫生服务县级配套资金

支出绩效评价的报告

一、基本情况

(一)项目概况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来,在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定的成效。2021年,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至79元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管14类54项服务。

(二)项目绩效目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持100%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持 100%以上;血糖、血压控制率65%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率121%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县甘城乡卫生院乡村两级服务人口5764人。

二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2023年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

    确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县甘城乡卫生院基本公共卫生服务县级配套资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。


老年人健康管理

高血压健康管理

糖尿病健康管理

儿童健康管理

孕产妇健康管理

常规疫苗接种人次

死因检测报告

癫痫健康管理

重精健康管理

家医签约

任务数

690

406

107

302

42

645

43

7

28

5764

完成数

690

461

115

313

40

645

43

10

34

5764

完成率

100

113

107

103

95

100

100

143

121

100

(二)项目过程情况。

海原县甘城乡卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

“扎实推进,落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则,按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》,我院紧盯目标任务,年初对专干、各村细化了指标任务,使工作压力逐级传导,每季度核对通报一次,以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面,对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法,使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题,主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法,使得工作质量逐步提升。一年来,我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)、主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整。

(二)、存在的问题

目前,在公共卫生服务方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

                                             第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料

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