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2020年
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2020年度海原县七营镇卫生院部门决算

索引号 640522017/2021-00205 文号 生成日期 2021-11-25 13:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.主要承担基本医疗,基本公共卫生服务,计划生育技术服务,母婴保健等工作。

2.机构情况,我院建筑面积1876.80平方米,业务用房面积1480.00平方米,开设科室有,综合医疗科室、中医药科室、检验科室、口腔科室、心电B超科室、放射科室、妇儿科科室、急诊科室、公共卫生服务核实,残疾康复室等。

3.人员情况,我院人员编制数33人,在岗编制数33人。年末在岗人数33人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县七营镇卫生院部门决算包括本部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县七营镇卫生院  





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5837565.54

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31


四、事业收入

4

2527617.45

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

337816.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

9093644.50


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

8702998.99

本年支出合计

55

9093644.50

  用事业基金弥补收支差额

26

0.00

  结余分配

56

0.00

  年初结转和结余

27

757914.49

  年末结转和结余

57

367268.98

总计

28

9460913.48

总计

58

9460913.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表











公开02



公开部门:海原县七营镇卫生院





金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7






合计

8702998.99  

5613563.38


2527617.45



337816.00



210

卫生健康支出

8702998.99

5837565.54


2527617.45



337816.00



21003

基层医疗卫生机构

7012123.99

4146690.54


2527617.45



337816.00



2100302

  乡镇卫生院

6987152.45

4121719.00


2527617.45



337816.00



2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

24971.54

24971.54


0.00



0.00



21004

公共卫生

1614925.00

1614925.00


0.00



0.00



2100401

  疾病预防控制机构

5000.00

5000.00


0.00



0.00



2100408

  基本公共卫生服务

1533625.00

1533625.00


0.00



0.00



2100499

  其他公共卫生支出

76300.00

76300.00


0.00



0.00



21099

其他卫生健康支出

75950.00

75950.00


0.00



0.00



2109901

  其他卫生健康支出

75950.00

75950.00


0.00



0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03





支出决算表











公开03



公开部门:海原县七营镇卫生院





金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



能分类科目编码

科目名称





























栏次

1

2

3

4

5

6






合计

9093644.50

7266614.54  

1827029.96  






210

卫生健康支出

9093644.50

7266614.54

1827029.96






21002

公立医院

3920.00

0.00

3920.00






2100299

  其他公立医院支出

3920.00

0.00

3920.00






21003

基层医疗卫生机构

7367934.97

7266614.54

101320.43






2100302

  乡镇卫生院

7266614.54

7266614.54

0.00






2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

101320.43

0.00

101320.43






21004

公共卫生

1645923.53

0.00

1645923.53






2100401

  疾病预防控制机构

5000.00

0.00

5000.00






2100408

  基本公共卫生服务

1556139.53

0.00

1556139.53






2100499

  其他公共卫生支出

84784.00

0.00

84784.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04




  

财政拨款收入支出决算总表







公开04

公开部门:海原县七营镇卫生院






金额单位:元

  

  

    目

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    次


1

    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5837565.54

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38

6122108.96

6122108.96



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

0

0



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

5837565.54

本年支出合计

54

6122108.96

6122108.96


年初财政拨款结转和结余

26

484213.14

年末财政拨款结转和结余

55

199669.72

199669.72


一、一般公共预算财政拨款

27

484213.14


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

6321778.68

合计


6321778.68

6321778.68


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县七营镇卫生院



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

6,122,108.96

4,295,079.00

1,827,029.96



210

卫生健康支出

6,122,108.96

4,295,079.00

1,827,029.96



21002

公立医院

3,920.00

0.00

3,920.00



2100299

  其他公立医院支出

3,920.00

0.00

3,920.00



21003

基层医疗卫生机构

4,396,399.43

4,295,079.00

101,320.43



2100302

  乡镇卫生院

4,295,079.00

4,295,079.00

0.00



2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

101,320.43

0.00

101,320.43



21004

公共卫生

1,645,923.53

0.00

1,645,923.53



2100401

  疾病预防控制机构

5,000.00

0.00

5,000.00



2100408

  基本公共卫生服务

1,556,139.53

0.00

1,556,139.53



2100499

  其他公共卫生支出

84,784.00

0.00

84,784.00



21099

其他卫生健康支出

75,866.00

0.00

75,866.00



2109901

  其他卫生健康支出

75,866.00

0.00

75,866.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县七营镇卫生院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4105987.37  

302

商品和服务支出

189091.63

310

资本性支出


30101

  基本工资

1072865.00  

30201

  办公费

16620.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1031603.00  

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

957000.00  

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

698918.37

30205

  水费

0

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修()

141250.63  

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

345601.00  

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助



  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费



  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

31221.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

0

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

4105987.37

公用经费合计

189091.63

  

4295079.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  



一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县七营镇卫生院







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













  公开08


公开部门:海原县七营镇卫生院





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





















栏次

1

2

3

4

5

6





合计

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8702998.99元,支出总计9093644.50元。与2019年度相比,收入减少72503.35元,下降-0.83%,主要原因是本年事业收入和其他收入减少。支出增加310045.14元,增长3.53%,主要原因是支付上年结转资金

二、收入决算情况说明

2020年收入合计8702998.99元,其中:财政拨款收入 5837565.54元,占67.08%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2527617.45元,占29.04%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入337816.00元,占3.88%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9093644.50元,其中:基本支出7266614.54元,占79.91%;项目支出1827029.96元,占25.14%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5837565.54元,支出总计4295079.00元。与2019年度相比,财政拨款收入增加224002.16元,增长3.99%,主要原因是本年人员经费和项目经费增加。财政拨款支出增加226747.21元,增长3.85%,主要原因是支付上年结转资金和本年新增经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6122108.96元,占本年支出合计的67.32%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加226747.21元,增长3.85%,主要原因是支付上年结转资金本年新增经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6122108.96元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出6122108.96元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为6122108.96元,超年初预算6122108.96元。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行;三是本年新增自治区专项转移支付资金。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,做决算时将购房补贴在单位主科目中列支

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3920.00元,超年初预算3920.00元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为4295079.00元,超年初预算4295079.00元。决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是项目预算由主管局做,乡镇卫生院和社区卫生服务站执行。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为101320.43元,超年初预算101320.43元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本药物制度补助资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为1556139.53元,超年初预算1556139.53元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本公共卫生服务补助资金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为5000元,超年初预算5000元。决算数大于预算数的主要原因是:新增新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)  其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为84,784.00元,超年初预算84,784.00元。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转资金本年新增从业人员健康体检经费。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为其他公共卫生支出75866.00元,超年初预算其他公共卫生支出75866.00元。乡镇卫生院和社区卫生服务站医疗垃圾废物处置预算由主管单位做,乡镇卫生院负责执行。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4295079.00元,其中:人员经费4105987.37元,公用经费189091.63元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4105987.37元,超年初预算4105987.37元。主要原因:乡镇卫生院预算统一由主管局做。

2.商品和服务支出189091.63元,超年初预算189091.63元。主要原因:乡镇卫生院预算统一由主管局做。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:公车上交机关事务中心;公务接待费支出增加的主要原因是:我单位没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费  

2.公务用车购置及运行维护费预算为元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有公务用车,因此没有发生公务用车购置及运行维护。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入 。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位是事业单位没有机关运行经费  

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年1231日,本单位房屋面积  509.23平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、救护车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年度,我单位没有开展重点绩效自评工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  

第五部分  附件

其他相关资料:本单位无其他有关公开资料


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